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官升镇2019年部门预算说明

【发布时间:2019-03-29】 【来源:官升镇】 【 收藏

  一、基本职能及主要快3登录

  (一) 射洪县官升镇人民政府职能简介 

  我镇政府职能参照县政府批准的三定方案,既“定职责、定机构、定编制”: 

  1.强化财政资金管理,确保工资性支出足额兑现; 

  2.积极支持各项社会事业发展,确保基层政权稳定; 

  3.强化社会保障资金管理,确保民政优抚对象补助、低保和农村五保户及村社干部基本报酬按政策兑现;  

  4.落实各项惠民政策,确保民生工程资金兑付到位; 

  5.认真做好债务化解和新债防控快3登录; 

  6.强化农村集体“三资”管理; 

  7.扎实开展乡镇财政资金监管快3登录; 

  8.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。 

  (二)射洪县官升镇人民政府2019年重点快3登录 

  2019年,我镇主要快3登录任务是:要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神和市、县经济快3登录会议精神,全面落实县第十三次党代会和县委十三届八次全会部署,坚持稳中求进快3登录总基调,坚持新发展理念,按照高质量发展的要求,以供给侧结构性改革为主线,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项快3登录。在打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治攻坚战方面取得扎实进展,在推进我镇重要领域改革、整顿作风、优化发展环境攻坚战方面取得突破,切实保障和改善民生,创造一切有利条件,调动一切积极因素,适应新常态,把握机遇,以百倍的信心,百折不饶的精神,凝聚全镇力量,奋力谱写社会主义现代化国家新征程壮丽篇章。围绕上述任务,重点抓好以下快3登录: 

  一是把党的建设作为统领各项快3登录的“总引擎” 

  以深入学习贯彻党的十九大精神为指引,持续抓严抓实基层党建重点任务,扎实开展领导班子思想政治建设,认真落实“一岗双责”、“三会一课”、党委中心组、民主生活会、组织生活会等相关制度,严把党员发展质量关,加强党员教育管理。做好换届之后村(社区)“两委”干部培训快3登录,培养后备干部人才库,持续推进阵地规范化建设,做好非公企业党建快3登录,充分发挥基层党组织的核心引领作用。 

  二是深化产业结构调整,推动现代农业快速发展。 

  鼓励和引导种植大户、家庭农场、农业龙头企业做大做强,引领示范辐射。坚持因地适宜,实现耕地多经化、养殖规模化的农业产业格局。扩大种植面积,增加群众效益;围绕“山水田园新官升”的发展定位,在继续巩固莲藕基地的基础上,加强基础设施建设,着力发展旅游业。力争将我镇建设成为乡村旅游度假目的地。 

  三是加快推进民生工程建设,打造幸福官升。 

  深入实施就业促进、社会保障、惠民帮扶、环境整治等民生工程。一是进一步优化人居环境,继续以集镇、农村环境整治为抓手,全面落实“河长制”要求,深入推进治脏、治乱、治噪、治尘、治水“五治”工程,改善人居环境;二是进一步落实惠民政策,持续抓好城乡低保、五保的清理和登记快3登录,扎实做好优抚、残疾人、老龄人快3登录;三是进一步推进“四好村”建设,加强土坯房和危旧房改造力度,加大文体保障投入,不断丰富群众的精神文化生活;四是进一步做好就业快3官网快3登录,重点开展就业创业培训“进社区、进村落、进农户”活动,加强技能培训和劳务输出快3登录,切实做好城镇职工医疗保险和农村养老保险快3登录。 

  四是把精准脱贫作为全年快3登录任务的“关键点”。 

  持续强化党建引领脱贫攻坚,围绕脱贫退出的目标任务,着力推进水、电、路、卫生、文化等公共基础设施建设,切实改善“硬件”条件,完成青果村阵地建设。大力发展贫困村集体经济和特色产业,加快莲藕种植、羊肚菌种植、龙虾养殖规模,发展好富民产业,增加村集体经济和贫困户收入。同时,强化“5+1”帮扶管理力度,脱贫攻坚痕迹档案管理快3登录,持续开展贫困户感恩教育,引导贫困户自力更生,逐渐树立良好习惯风气。 

  五是创新社会管理,维护社会稳定。 

  健全社会矛盾大排查、大调解快3登录体系,深化干部大走访活动,运用法律、政策、经济、行政等手段努力把各类矛盾解决在最基层,消化在萌芽状态;强化安全生产基层基础,落实安全生产责任,高度重视防灾抢险快3登录,坚决遏制较大以上事故的发生,确保安全生产和社会和谐稳定;全面深化法制教育,加大普法宣传,开展“依法治理”活动,切实落实社会综合治理措施,推进平安双创快3登录,整治突出治安问题和治安混乱地区,确保社会大局稳定。 

  六是严格干部管理,坚持作风整顿。 

  继续巩固群教活动、三严三实、“两学一做”学习教育成果,深化庸懒散浮拖专项整治成果,建设作风深入、务实高效、群众满意的党员干部队伍。全面加强政府自身建设,严格执行中央“八项规定”、省市县“十项规定”,“快3登录、生活十不准”,厉行勤俭节约,严格控制“三公”经费支出,不断提升干部队伍的整体素质,切实做到干部清正、政府清廉、政治清明。定期开展项目督查,强化村级财务管理,维护清廉政府形象。 

  二、部门预算单位构成 

  射洪县官升镇人民政府下属二级预算单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。主要包括:官升镇宣传文化快3官网中心、官升镇农业快3官网中心。 

  三、收支预算情况说明 

  按照综合预算的原则,官升镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共快3官网支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。官升镇2019年收支总预算559.4328万元,较2018年收支预算总数增加12.6166万元,主要是2019年预算较2018年预算新增了人员2人,增加贫困村驻村快3登录队快3登录经费以及伙食费补助等。 

  (一)收入预算情况 

  官升镇2019年收入预算559.4328万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入559.4328万元,占100%。 

  (二)支出预算情况 

  官升镇2019年支出预算559.4328万元,其中:基本支出559.4328万元,占100%;项目支出0万元,占0%。 

  四、财政拨款收支预算情况说明 

  官升镇2019年财政拨款收支总预算559.4328万元,较2018收支预算总数增加12.6166万元,主要是2019年预算较2018年预算新增了人员2人,增加贫困村驻村快3登录队快3登录经费以及伙食费补助等。 

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入559.4328万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共快3官网支出267.3348万元、社会保障和就业支出42.1270万元、卫生健康支出12.4443万元、城乡社区支出1.2840万元、农林水支出214.9096万元、住房保障支出21.3331万元。 

  五、一般公共预算当年拨款情况说明 

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 

  官升镇2019年一般公共预算当年拨款559.4328万元,较2018年预算数增加12.6166万元。主要是2019年预算较2018年预算新增了人员2人,增加贫困村驻村快3登录队快3登录经费以及伙食费补助等。 

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况 

  一般公共快3官网支出267.3348万元,占47.79%;社会保障和就业支出42.1270万元,占7.53%;卫生健康支出12.4443万元,占2.22%;城乡社区支出1.2840万元,占0.23%;农林水支出214.9096万元,占38.42%;住房保障支出21.3331万元,占3.81%。 

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 

  1. 一般公共快3官网(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数为155.5327万元,主要用于:单位机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费以及水电费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、培训费、接待费、其他交通费用等人员经费和日常公用经费。 

  2. 一般公共快3官网(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为27.3335万元,主要用于:乡镇基本财力保障转移支付。包括办公费、电费、邮电费、会议费、培训费以及乡镇干部下村差旅、健康体检、乡镇交通安全、信访、维稳、城乡环境整治、基础设施维护等日常公用经费支出。 

  3.一般公共快3官网(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2019年预算数为84.4686万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、绩效工资、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费以及办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、培训费、接待费等。 

  4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为5.5479万元,主要用于:行政退休人员的公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他商品和快3官网支出、生活补助等。 

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2019年预算数为1.0241万元,主要用于:事业退休人员的公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他商品和快3官网支出等。 

  6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为35.5550万元,主要用于:在职人员基本养老保险支出。 

  7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为7.5514万元,主要用于:行政单位职工医疗保险支出。 

  8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为4.8929万元,主要用于:事业单位职工医疗保险支出。 

  9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2019年预算数为1.2840万元,主要用于:社区乡镇网格管理员报酬补助支出。 

  10.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2018年预算数为193.4036万元,主要用于:主要用于村(社区)在职干部报酬,村(社区)办公及运行维护经费,村级国土资源监管快3计划员、食品药品、卫生快3计划员、就业保障快3计划员生活补助等支出。 

  11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为21.3331万元,主要用于:机关行政事业在职人员住房公积金缴费支出。 

  六、一般公共预算基本支出情况说明 

  官升镇2019年一般公共预算基本支出559.4328万元,其中: 

  人员经费389.0193万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出以及生活补助。 

  公用经费170.4135万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和快3官网支出、办公设备购置。 

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

  官升镇2019年“三公”经费财政拨款预算数5.34万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5.34万元,公务用车购置及运行维护费0万元。 

  (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。 

  (二)公务接待费与2018年预算持平。 

  2019年公务接待费计划用于按规定开支的单位接待上级检查、快3登录指导、视察以及其他乡镇调研考察等各类公务接待活动支出。 

  (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。 

  部门现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。 

  2019年未安排公务用车购置费。 

  2019年未安排公务用车运行维护费。 

  八、政府性基金预算支出情况说明 

  官升镇2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

  九、国有资本经营预算支出情况说明 

  官升镇2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 

  十、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费 

  2019年,官升镇机关运行经费财政拨款预算为25.88万元,较2018年预算增加1.94万元,增长8.1%。 

  (二)政府采购情况 

  2019年,官升镇安排政府采购预算7万元,主要用于采购台4台式计算机(含一体机)、2台打印设备、3台多功能一体机、1台碎纸机、办公设备零部件、6台图书档案装具、3台空调机、6台家具用具、硒鼓粉盒等。 

  (三)国有资产占有使用情况 

  截至2018年底,官升乡镇所属各预算单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

  2019年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中,财政拨款预算安排0万元,非财政拨款安排0万元。购置主要领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元,购置大型设备0台(套)。 

  (四)绩效目标设置情况 

  2019年官升镇未安排项目支出,按照预算编制要求,无需编制部门预算绩效目标。 

  十一、名词解释 

  1、一般公共预算拨款(补助)收入:指财政部门拨入的各类经费。 

  2、事业收入:指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 

  3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款(补助)收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

  5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款(补助)收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前 年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。 

  7、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。 

  8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 快3登录任务而发生的人员支出和公用支出。 

  9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。 

  10、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。 

  11、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活 动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  12、对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生 的支出。 

  13、“三公”经费:三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  14、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和快3官网的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,不含人员经费和一般行政管理项目支出。 

  15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

  16、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。 

  17、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。 

  18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

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